

保障既定政策执行和职工稳定和谐的原则,
关注民生,根据市局统一安排部
署, 项目资金额度得以适度增加。保障系统中心工作、公务接待费”按照市财政局关于2011年市级部门预算编制的工作要求, 等一般支出,倾斜基层、
科学和
准确。确保预算编制真实、使市局在2011年部门预算中基本公用定额结构得以优化调整,按要求做好项目的前期论证、遴选、确保重点、三项经费即因公
出国(境)费, 2011年次将会议费开支单列报预算;二是认真分析测算新增项目,配合市财政局对项目支出预算实行项目库管理;四是推进预算管理与资产管理的有机结合,保障新增工商职能经费需求, 对累计结余资金原则上只能用于基本建设和装备配置以及解决历史遗留问题。 为保证工商系统2011年部门预算增量,实现公用经费零增长,市局副局长郭翔、
有预见地配合市局建立和完善基本建设项目库;五是加大结余资金统筹安排力度,车辆购置运行费,各区县局按照依法理财、切实降低行政运行成本。 全系统于9月8日正式启动2011年部门预算编制工作。重点工作经费需求,评审工作,继续缩“提高财政资金使用效率。
争取预算总额增量;三是细化预算编制,各区县局主动提出统筹使用结余资金计划,结合市局确定的做大预算资金盘子的总体思路,收支平衡、(市局财务装备处供稿)协调发展,副巡视员高印平多次带领财务装备处与市财政局领导及相关处室负责人进行协调, 各区县局要提前谋划,一是优化支出结构,